Causale fattura SPLIT
Causale utilizzata per la registrazione della
fattura SPLIT
Per la creazione delle nuove causali contabili da utilizzare per
la registrazioni delle fatture di vendita in split payment si può procedere duplicando
le causali contabili delle fatture di vendita come segue:
in questo modo
verranno duplicate tutte le caratteristiche della causale di partenza.
Se si utilizzano diversi tipi
di causali contabili per la registrazione delle fatture (perchè ad esempio si
emettono sia fatture cartacee che fatture elettroniche attraverso SDI), si dovrà procedere
alla duplicazione di entrambe al fine di continuare la numerazione precedentemente
utilizzata per l'emissione delle varie tipologie di documento (si ricorda
infatti che la fattura elettronica deve avere una "numerazione" differente rispetto al normale
flusso di fatturazione in quanto deve essere inviata in conservazione sostitutiva).
Nella pagina delle
contropartite, al fine di avere un ulteriore controllo
sulle registrazioni emesse con il meccanismo dello split payment, suggeriamo di
diversificare il mastro dell'iva duplicandolo da quello utilizzato per le normali fatture
di vendita: se utilizzato un conto iva separato per questo tipo di movimenti
contabili si può infatti verificare periodicamente la correttezza delle registrazioni dal
momento che questo mastro verrà movimentato dalla registrazione della
fattura e stornato dalla registrazione del giroconto automatico, pertanto il
saldo di questo conto dovrà sempre essere pari a
zero. (Questa diversificazione non è obbligatoria per la corretta gestione delle
registrazioni)
La tabella delle causali contabili è stata ampliata con
una nuova pagina per la gestione vera e propria della registrazione in split
payment. Il flag per indicare
il documento come soggetto a split payment sarà attivo
solo se la causale è impostata come "Tipo registro" "C Clienti" nella "Pagina
generale" - Spuntare il flag "Split Payment" per identificare la causale come documento da emettere
con il meccanismo dello split payment - Causale
giroconto IVA Split Payment: inserire la causale contabile per la
registrazione automatica del giroconto iva split payment: questa registrazione chiuderà immediatamente la prima
rata di sola iva che si è creata dalla
registrazione della fattura di vendita, in questo modo lo scadenzario del cliente rimarrà
correttamente aperto per la sola parte imponibile del documento. Questa causale
deve avere, nella pagina "Scadenziari" in "Gestione partitari", l'indicazione di
"Movimenta". - Tipo pagamento per
scadenze IVA Split Payment : Creare un nuovo tipo pagamento per gestire
la prima rata di sola iva che verrà aperta dalla registrazione fattura e chiusa
automaticamente dalla registrazione del giroconto
In fase di inserimento di una causale che non
gestisca come richiesto la movimentazione del partitario Gestionale 2 restituirà il seguente messaggio di
warning: